(外部审计资料)审计决议
审计决议
根据
审计通知书,自
年
月
日至
年
月
日对你单位进行了
审计, 现依据
号审计意见书中所列被认定的你单位违反财经法规和财务制度行为的事实,作出如下审计决定:
(具体内容包括:一、被审单位违反财经法规和财务制度的行为;二、定性、处理、处罚决定及其依据。)
本审计决定自送达之日起生效。如果对审计决定不服,请在收到审计决定之日起十五日内,向(审计机构所在部门或单位)申请复审。复审期间本审计决定照常执行。现出具如下审计意见:
(具体内容为审计结果和审计评价意见及其评价依据。)
根据上述情况,现提出下列意见和建议:
(内容包括:一、责令被审单位自行纠正的事项;二、改进被审单位财经管理和提高效益的意见和建议。)
审计组长:
年
月
日