XX专项审计范文2022
—1—
XX 会计师事务所有限责任公司
地址
邮编:
电话(TEL)
传真:
-0
XXX 审字[2022]第
号
xxxxxxxxxx 公司:
我们接受委托,对 xxxxxxxxxxxxx 公司在 xx 年 xx 月 xx 日至 xx 年 xx 月xx 日期间的研发投入情况进行了审计。被审计单位对其所提供的会计资料的真实性、完整性、合法性负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见,我们的审计是依据《中国注册会计师签证业务基本准则》。《中国注册会计师审计准则第 1601 号-对特殊目的审计业务出具审计报告》及国家有关法律法规进行的,在审计过程中,我们结合该项目实际情况,实施了包括抽查会计凭证、帐薄、报表等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告于后:
一、企业的基本情况 XXxxxxxxxxxx 股份有限公司成立于 xxxxx 年,位于 xxxxxxxxxxxx, 法定代表人:xxx。注册资本 xxxxx 万元,经营范围:xxxxxxxxxxxx:经营方式:xxxxx 二、审计情况
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, xxxxxxxx 公司已累计完成研发投入人民币 xxxxxxxxx 万元。
其中:
1、技术研发人员费 xxxxxxxxx 元 2、仪器设备购置、安装、试制、租赁费 xxxxxxxxxx 元 3、商业软件购置费 xxxxxxxx 元 4、材料费 xxxxxxxxx 元 5、燃料动力费 xxxxxxx 元 6、测试化验加工费 xxxxxxx 元
—2— 7、培训费 xxxxxxx 元 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 xxxxxxx 元 9、其他费用 XXXXX 元
XXXXX 会计师事务所有限公司
中国注册会计师:
中国注册会计师:
年 年
月
日